財政部湖北監管局近日在完成2025年度行政事業單位內部控制評價和內部控制報告審核工作後,明確了以「四個堅持」督促中央駐鄂預算單位進一步健全內部控制體系、落實單位內部財會監督主體責任的工作方向。

該局將政治引領放在首位,透過政策宣講、座談交流、警示教育等方式,推動預算單位「一把手」強化第一責任人意識,並制定內部控制報告編報審核工作方案,組建工作專班,同時設計完善了審核記錄表,統一問題定性標準與佐證材料要求,並對審核人員開展專項培訓。

在精準監管方面,該局開展了線上全覆蓋集中審核,聚焦組織層面內控建設、業務層面內控建設和內部監督三個方面,逐一核查填報內容的真實性和規範性。對資金規模大、業務鏈條長、廉政風險較高的單位予以重點關注。結合預算執行常態化監督和各類專項核查中發現的無預算支出、超標準列支等問題,從內控制度層面分析根源。

在問題整改上,該局建立了即查即改台賬,督促預算單位制定整改措施並抓實閉環管理。對內控制度不完善、執行不到位等問題嚴格風險提示,針對資金支付、合同管理等業務列明問題表現、政策依據和整改要求。同時,系統梳理共性問題,深入挖掘內部控制在績效管理、監督問責等方面的應用價值。

在長效機制上,該局推動內控審核與日常監管貫通,將內控建設成效和報告審核結果作為預決算監管、預算執行監控等的重要參考,把內控薄弱單位納入監督重點。堅持監管與服務並重,主動宣講政策,指導預算單位健全組織架構、完善制度。此外,系統梳理整體情況和典型問題,形成專題分析材料,發揮內部控制防範財政資金風險、保障重大政策落地的作用。