財政部內部控制委員會新近舉行會議,對下一階段財政內控重點作出安排。會議由財政部部長、內控委主任藍佛安主持並講話,於2026年6月22日召開。

會上聽取了2025年以來財政內控工作進展,通報了2025年審計查出問題的內控審核情況以及部機關內控考評結果。3家被評為部機關內控考評先進的單位在現場交流了經驗。

藍佛安指出,做好財政內控是推進全面從嚴治黨、統籌發展與安全、踐行正確政績觀、深化財政科學管理和加強財會監督的重要舉措。他要求深刻認識新時代強化財政內控的意義,不斷增強使命感。

會議評價「十四五」以來財政內控成效顯著,內控理念逐步深化、制度框架持續完善、工作機制不斷理順、風險防線更加牢固,在防範業務風險與廉政風險上發揮了重要作用。

針對下一步任務,會議提出四項要求:一是牢固樹立內控理念,各單位需重視「有效制衡」這一核心,推動業務決策、執行與監督相互分離、相互制衡的機制。二是健全內控制度,在政策制定、項目審批、資金管理、財會監督等方面加強統籌,最大限度減少自由裁量權,嚴格規範權力運行。三是抓嚴抓實內控執行,完善內控考評,強化日常風險防控,加快推進內控信息化建設,確保制度執行到位。四是系統推進內控建設,凝聚部內合力,加深內控與其他監督的融合,推動地方財政部門內控建設,全面提升管理效能。

在京部黨組成員、內控委副主任出席了會議。部內控委委員、駐部紀檢監察組有關負責同志、部機關司局、在京部屬單位及部歸口管理基金公司主要負責同志在主會場參加或列席;各地監管局與京外部屬單位主要負責同志通過視頻在分會場列席。