财政部内部控制委员会新近举行会议,对下一阶段财政内控重点作出安排。会议由财政部部长、内控委主任蓝佛安主持并讲话,于2026年6月22日召开。
会上听取了2025年以来财政内控工作进展,通报了2025年审计查出问题的内控审核情况以及部机关内控考评结果。3家被评为部机关内控考评先进的单位在现场交流了经验。
蓝佛安指出,做好财政内控是推进全面从严治党、统筹发展与安全、践行正确政绩观、深化财政科学管理和加强财会监督的重要举措。他要求深刻认识新时代强化财政内控的意义,不断增强使命感。
会议评价“十四五”以来财政内控成效显著,内控理念逐步深化、制度框架持续完善、工作机制不断理顺、风险防线更加牢固,在防范业务风险与廉政风险上发挥了重要作用。
针对下一步任务,会议提出四项要求:一是牢固树立内控理念,各单位需重视“有效制衡”这一核心,推动业务决策、执行与监督相互分离、相互制衡的机制。二是健全内控制度,在政策制定、项目审批、资金管理、财会监督等方面加强统筹,最大限度减少自由裁量权,严格规范权力运行。三是抓严抓实内控执行,完善内控考评,强化日常风险防控,加快推进内控信息化建设,确保制度执行到位。四是系统推进内控建设,凝聚部内合力,加深内控与其他监督的融合,推动地方财政部门内控建设,全面提升管理效能。
在京部党组成员、内控委副主任出席了会议。部内控委委员、驻部纪检监察组有关负责同志、部机关司局、在京部属单位及部归口管理基金公司主要负责同志在主会场参加或列席;各地监管局与京外部属单位主要负责同志通过视频在分会场列席。