财政部内蒙古监管局围绕驻区中央预算单位的内控体系建设,在2025年部署了三项核心措施,以提升内部控制评价和报告编报的审核分析质量。
该局首先强调提高政治站位,将内控评价及报告编报分析列为年度重点工作。为此,局内组织了业务骨干集中研读年度编报政策文件,并针对辖区单位层级多、分布广、财务管理水平不一的情况,通过线上答疑、线下宣讲和点对点指导等方式进行精准辅导。
在审核方式上,内蒙古监管局组建了专门的工作小组,统一了审核标准,对预算管理、收支管理、政府采购、资产管理等领域的问题进行了分类梳理。同时,采取线上平台全面筛查与线下重点实地核查相结合的方法,对资金规模大、业务链条长或风险较高的单位进行深度核验。此外,该局还利用财政部统一的内控编报平台,推动预算、资产、采购等数据与内控编报数据的联动比对,实现疑点智能筛查。
内蒙古监管局还深化了审核结果的运用。对于发现的共性问题和制度漏洞,该局按单位形成问题清单、整改清单和责任清单,督促预算单位完善制度、优化流程。同时,通过梳理先进经验和开展警示教育,推动各单位互学互鉴与自查自纠。内控评价结果还与预算执行监督、日常监管、专项检查及绩效评价等形成联动,并加强与审计、纪检监察等部门的信息共享与协作。